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Detalhes
| 22/08/2024 | | 0006328/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA DE BENICIO SOARES SALMON EM TEOFILO OTONI- MG, CONFORME BOLETA DE CONSULTA EM ANEXO. | CLINICA EGO | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 36.074.690/0001-70 | R$ 550,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 22/08/2024 | | 0006327/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA DO SEU FILHO GAEL LUCCA GONCALVES PEREIRA COM FONOAUDIOLOGO E PSICOLOGA EM TEOFILO OTONI- MG, CONFORME BOLETA DE CONSULTA EM ANEXO. | LORENA GONCALVES DOS SANTOS | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.864.776-** | R$ 750,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 22/08/2024 | | 0006326/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA DE EMMANUEL DO PRADO SILVA BARBOSA COM PSICOLOGA E FISIOTERAPIA MOTORA EM TEOFILO OTONI- MG, CONFORME BOLETA DE CONSULTA EM ANEXO. | VALDINEIA DO PRADO SILVA BARBOSA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.378.275-** | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 22/08/2024 | | 0006325/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO CONSULTA DO SEU FILHO MIGUEL SILVA VIEIRA FREITAS COM PSICOLOGO E FONOAUDIOLOGO EM TEOFILO OTONI- MG, CONFORME BOLETA DE CONSULTA EM ANEXO. | MARLUCIA SILVA BARBOSA FREITAS | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.727.986-** | R$ 1.770,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 22/08/2024 | 0000036/2023 | 0006324/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE BLOCOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO DE CASTRO NEVES. | R. BLOCOS DE CONCRETO LTDA | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 48.856.565/0001-00 | R$ 539,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 22/08/2024 | 0000036/2023 | 0006323/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRA DE CAIXA DE AGUA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. | VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS E MADEIRA LTDA | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 04.466.214/0001-09 | R$ 2.500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 22/08/2024 | 0000035/2023 | 0006322/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | GEANNE SUSAN MARTINS DOS SANTOS LTDA | 17100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual | 45.294.365/0001-04 | R$ 1.929,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 22/08/2024 | 0000066/2023 | 0006320/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR. | DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 06.951.302/0001-21 | R$ 109,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/08/2024 | | 0006318/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE UMA PLACA ESTABILIZADORA PARA REPOSICAO DE DISCO ARTICULAR DE ATM DE GRAZIELE RODRIGUES DA SILVA EM TEOFILO OTONI- MG, CONFORME BOLETA DE CONSULTA EM ANEXO. | DULCE GALDINO MOREIRA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.245.756-** | R$ 850,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 15/08/2024 | | 0006304/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE (AGENTE ENDEMIAS, CAPSSES, APOIO A ATENCAO PRIMARIA, EMAD, VIGILANCIA EM SAUDE,CAPS E NASF) DO MES DE JULHO/2024. | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 29.979.036/0001-40 | R$ 29.689,69 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |