| |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000021/2025 | 0000375/2026 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 23.828.568/0001-09 | R$ 2.541,48 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000015/2024 | 0000374/2026 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE EM APOIO AO 11° TRILHAO DE ITAMBACURI. EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | COMERCIAL TEM TUDO ITY LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 50.625.307/0001-56 | R$ 3.253,39 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000068/2022 | 0000373/2026 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025 | SCL CONSTRUTORA E ENERGIA EIRELE- ME | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 26.777.222/0001-09 | R$ 25.023,80 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000068/2022 | 0000372/2026 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025 | SCL CONSTRUTORA E ENERGIA EIRELE- ME | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 26.777.222/0001-09 | R$ 25.588,30 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000068/2022 | 0000371/2026 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2025 | SCL CONSTRUTORA E ENERGIA EIRELE- ME | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 26.777.222/0001-09 | R$ 14.053,30 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000001/2025 | 0000370/2026 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARA MANUTENCAO DO APARELHOS ESPORTIVOS | VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS E MADEIRA LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.466.214/0001-09 | R$ 4.570,01 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000001/2025 | 0000369/2026 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EM SEUS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | LUCIO CESAR ABRAAO DO NASCIMENTO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 28.028.505/0001-83 | R$ 7.073,44 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000031/2025 | 0000368/2026 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORCO DO PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL CARLOS BARTOLOMEU RODRIGUES SALES | VILDAZIO MOREIRA RODRIGUES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 10.278.163/0001-94 | R$ 2.412,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | 0000031/2025 | 0000367/2026 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REFERENTE A MANUTENCAO DE PORTAO DO ESTADIO CARLOS BARTOLOMEU RODRIGUES SALES, SOLDA DA GRADE QUE PORTEGE OS DISJUNTORES DO CAMPO DO BAIRRO COQUEIROS E SOLDA QUE FOI UTILIZADA NA ESCADA DE ARBITRAGEM DE VOLEI | VILDAZIO MOREIRA RODRIGUES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 10.278.163/0001-94 | R$ 1.260,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
|
Detalhes
| 05/01/2026 | | 0000366/2026 | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE- MG, CONFORME FORMULARIO EM ANEXO. | JOVANI FERREIRA DOS SANTOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.118.036-** | R$ 1.470,64 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao |